歲出計畫提要及分支計畫概況表 - 3607700100 一般行政

工作計畫名稱及編號 3607700100 一般行政
預算金額 81,732
計畫內容 掌理文書、印信、檔案、出納、庶務、會計、統計、人事 、政風等事務,資訊系統之規劃、建置、執行與維護及辦 公事務設備汰換購置。  
預期成果 本計畫均為經常事務性工作,支援各項工作計畫之達成。  
分支計畫及用途別科目 金額 承辦單位 說明
分支計畫 子分支計畫 子分支計畫
01 人員維持 74,357 人事室 本處職員、約聘人員、技工、工友等薪俸、加給 、年終工作獎金、考績獎金、休假補助、加班費 、不休假加班費、退休離職儲金及公(勞)保、健 保費政府負擔部分等。
1000 人事費 74,357
1015 法定編制人員待遇 46,085
1020 約聘僱人員待遇 803
1025 技工及工友待遇 2,582
1030 獎金 11,185
1035 其他給與 839
1040 加班費 2,972
1050 退休離職儲金 5,246
1055 保險 4,645
02 基本行政工作維持 4,160 總務科 1.現職員工進修、研習等相關費用40千元。 2.辦公廳舍水費、電費等852千元。 3.公務所需電話、數據通訊及郵資等費用210千  元。 4.資訊設備維護、軟體使用費等72千元。 5.公務車輛牌照稅、燃料使用費及檢驗費等22千  元。 6.公務車輛、辦公廳舍之法定責任保險、財產保  險、公共意外保險費等81千元。 7.文具、紙張、法令書刊、碳粉、電腦耗材、清  潔用品及公務車輛油料費等378千元。 8.文康活動費按員工(含約聘僱)每人每年3千  元編列159千元。 9.辦公大樓清潔維護、保全、消防及建物安全檢  查申報費、雜支等費用863千元。 10.辦公廳舍維護修繕費用68千元。 11.車輛及辦公器具保養維修費用79千元。 12.空調、電梯、電力、消防設備、燈具、監視   系統及辦公大樓大廳鐵捲門等各項設施養護   費980千元。 13.員工處理公務之出差旅費68千元。 14.文書資料及物品運送等費用10千元。 15.處長特別費依規定標準每月18.1千元編列,全   年合計218千元。 16.退休退職人員三節慰問金按每人每年6千元編   列60千元。
2000 業務費 4,100
2003 教育訓練費 40
2006 水電費 852
2009 通訊費 210
2018 資訊服務費 72
2024 稅捐及規費 22
2027 保險費 81
2051 物品 378
2054 一般事務費 1,022
2063 房屋建築養護費 68
2066 車輛及辦公器具養護費 79
2069 設施及機械設備養護費 980
2072 國內旅費 68
2081 運費 10
2093 特別費 218
4085 獎勵及慰問 60
4000 獎補助費 60
03 辦公事務設備汰換及辦公廳舍 3,215 總務科 1.辦公室整修工程2,600千元。 2.汰換電腦軟硬體設備等經費255千元。 3.汰換冷氣機、打孔機等經費360千元。
3000 設備及投資 3,215
3010 房屋建築及設備費 2,600
3030 資訊軟硬體設備費 255
3035 雜項設備費 360