歲出計畫提要及分支計畫概況表 - 3708010100 一般行政

工作計畫名稱及編號 3708010100 一般行政
預算金額 1,771,975
計畫內容 一般性行政管理工作,以及共同性經費。   計畫內容: 一般性行政管理工作,以及共同性經費。  
預期成果 完成良好機關管理工作,使助於本部業務之順利進行。   預期成果: 完成良好機關管理工作,使助於本部業務之順利進行。  
分支計畫及用途別科目 金額 承辦單位 說明
分支計畫 子分支計畫 子分支計畫
01 人員維持 1,017,596 人事處 人事費含職員650人(含奉祀官1人),駐警9人, 工友19人,技工13人,駕駛7人,聘用人員91人 ,約僱人員61人,計850人之待遇,考績、年終 工作獎金及退休人員年終慰問金,休假補助,加 班值班費,實施退撫新制政府應負擔退休退職及 資遣給付,員、工、約聘僱人員參加公保、勞保 及全民健保保險費及約聘僱人員勞工退休金暨離 職儲金公提部分。
1000 人事費 1,017,596
1010 政務人員待遇 7,194
1015 法定編制人員待遇 566,432
1020 約聘僱人員待遇 84,381
1025 技工及工友待遇 18,401
1030 獎金 144,416
1035 其他給與 13,960
1040 加班費 54,321
1045 退休退職給付 856
1050 退休離職儲金 63,886
1055 保險 63,749
02 基本行政工作維持 113,189 部內各單位 辦理本部文書、事務及財物管理,歲計及會計管 理,人事管理及查核,受理訴願及再審處理,法 規整理與管制,政風工作及法令宣導等一般行政 工作。 1.實施在職進修及教育訓練等經費673千元。 2.處理經常公務所需使用水、電、郵資及電話通  訊等經費10,177千元。 3.處理經常公務所需使用資訊操作及維修服務等  經費458千元。 4.處理經常公務所需使用影印機等設備及非全時  公務車輛等租賃費1,712千元。 5.依規定所需繳交之車輛牌照稅、燃料費及執行  業務活動相關保險等經費927千元。 6.處理經常公務所需給付兼職費、出席費、審查  及講師鐘點費等2,464千元。 7.處理經常公務所需使用公務車輛油料、消耗品  及非消耗品購置等經費4,372千元。 8.辦理廉政法令宣導等所需經費120千元。 9.辦理本部採購稽核暨工程施工查核工作、書面  公文收文登錄、掃描影像建檔服務、駕駛人力  委託外包及處理經常公務所需印刷等經費9,55  0千元。 10.辦理本部環境佈置、清潔、辦公大樓管理維   護及保全等經費23,539千元。 11.辦理員工協助方案所需經費200千元。 12.辦理員工慶生、自強活動及各項競賽等文康   活動費2,550千元。 13.公用房屋及宿舍修繕所需經費2,065千元。 14.公用車輛及辦公用機具保養維修所需經費944   千元。 15.停車場、機電設備等公共設施保養維護所需   經費1,024千元。 16.處理經常公務之差旅費、運輸、通行及短程   洽公等經費3,365千元。 17.部長特別費477千元,政務次長及常務次長共   3人特別費計702千元,合計1,179千元。 18.辦理中央機關公西聯合檔案庫房興建中長程   個案計畫,係為紓解中央8個部會共20個機關   檔案庫房不足問題,並強化中央檔案保存工   作,爰興建中央機關聯合檔案庫房1棟。奉行   政院112年7月7日院臺法字第1121027866號函   核定,所需總經費2,708,209千元(含工程管   理費7,966千元,係依中央政府各機關工程管   理費支用要點規定計算如下:【(5,000千元   *3%+20,000千元1.5%+75,000千元*1%+400,00   0千元*0.7%+1,475,924千元*0.5%)*0.7】=7   ,966千元,並配合工程結算總價覈實於得提   列數額內執行),分5年辦理,執行期間自11   2至116年度,112至113年度已編列40,247千   元(其中112年度所需專業代辦採購作業費及   測量費計247千元,由年度預算相關經費項下   支應,另已編列數含工程管理費4,381千元)   ,本年度續編第3年經費40,000千元(含工程   管理費1,225千元),未來年度經費需求2,62   7,962千元。 19.其他零星辦公設備2,000千元。 20.中興新村役政司辦公室(省府路2號)耐震能力   補強工程4,620千元。 21.對退休人員給付之三節慰問金1,250千元。
2000 業務費 3,053
2003 教育訓練費 673
2006 水電費 2,451
2009 通訊費 6
2018 資訊服務費 67
2021 其他業務租金 456
2024 稅捐及規費 458
2027 保險費 469
2030 兼職費 691
2036 按日按件計資酬金 787
2051 物品 274
2054 一般事務費 1,240
2063 房屋建築養護費 2,065
2066 車輛及辦公器具養護費 944
2069 設施及機械設備養護費 1,024
2072 國內旅費 223
2081 運費 5
2084 短程車資 26
2093 特別費 1,179
3010 房屋建築及設備費 44,620
3030 資訊軟硬體設備費 383
3035 雜項設備費 1,617
4085 獎勵及慰問 1,250
2039 委辦費 1,721
3000 設備及投資 46,620
4000 獎補助費 1,250
03 統計業務專案計畫 15,518 統計處 1.辦理各類生命表編算計畫、公務統計編報管理  與稽核複查、統計專業研討會、更新「內政統  計主題專區」及增進統計發展等工作所需業務  費35千元。 2.定期舉辦內政數據分析及決策應用工作小組委  員會議、數據分析實務工作坊及技術講座等大  數據相關行政業務所需經費67千元。 3.編印統計書刊所需業務費495千元(含辦理性別  統計經費226千元)。 4.執行並維持內政統計資料庫公務統計處理系統  、統計名詞檢索系統、公務統計報表網際網路  報送系統、主管查詢系統及編製相關內政公務  報表產品等所需業務費780千元。 5.辦理內政統計各項調查計畫所需業務費1,741  千元,包含:  (1)委託辦理不動產及相關服務業經營概況調    查經費1,721千元。  (2)辦理專業諮詢會議、調查資料分析加值應    用及國內旅運所需業務費20千元。 6.「國土空間資訊數位基礎建設及加值應用計畫  」係奉行政院113年5月10日院臺建字第113101  0629號函核定,所需總經費1,820,620千元,  其中統計處辦理國家空間資訊平臺決策應用服  務,整合處理電信信令數據及產製人口統計資  料相關工作,所需總經費56,000千元,分5年  辦理,本年度編列第1年經費12,400千元,辦  理工作如下:  (1)購置電信信令處理作業8,400千元。  (2)整合處理電信信令及人口統計經費2,000千    元。  (3)空間網格戶籍人口統計經費2,000千元。
04 綜合規劃業務專案計畫 3,053 綜合規劃司 辦理政策規劃、管制考核、國土永續、社會安全 、涉外事務、國會聯絡及新聞傳播等綜合規劃業 務所需業務費計3,053千元。 1.辦理本部重要業務報告之彙編、研究發展業務  之管理、研考業務之聯繫推動等所需經費273  千元。 2.辦理本部部務會報等重大會議、施政計畫實地  查核及管制作業、重要專案查考作業等所需經  費46千元。 3.辦理本部提升服務品質業務、推動消保業務、  人民陳情研析作業、推動志願服務等所需經費  752千元。 4.辦理本部國土管理政策相關計畫之審議、國土  管理業務之聯繫、協調等所需經費124千元。 5.辦理本部人力動員會報等相關社會安全業務所  需經費234千元。 6.辦理本部人權、性別平等、涉外經貿業務等相  關議題之統合規劃、訓練及觀摩活動等所需經  費233千元。 7.辦理國會及監察院聯繫所需業務費389千元。 8.辦理新聞媒體聯繫所需業務費510千元。 9.處理公務所需使用影印機租賃與耗材等經費及  綜合業務所需庶務費492千元。