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7 |
5 |
2 |
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3708511000 |
消防救災業務 |
4,391,328 |
1,900,159 |
1,214,485 |
2,491,169 |
1.本年度預算數4,391,328千元,包括業務費787,722千元,設備及投資1,427,912千元,獎補助費2,175,694千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: (1)加強災害管理工作經費379,779 千元,較上年度增列143,704千 元,包括: <1>辦理各類災害預防、防災、 逃生媒體宣導等經費4,047千 元,較上年度減列強化重要 科學園區消防量能及防護中 程計畫等經費1,967千元。 <2>強韌臺灣大規模風災震災整 備與協作計畫總經費819,459 千元,分5年辦理,112至113 年度已編列286,871千元,本 年度續編第3年經費175,605 千元,較上年度減列18,287 千元。 <3>臺美暨國際人道救援及災害 管理合作交流中程計畫總經 費301,858千元,分5年辦理 ,112至113年度已編列103,3 92千元,本年度續編第3年經 費51,696千元,本科目編列4 1,919千元,較上年度增列5, 750千元。 <4>新增建構消防人員工作安全 衛生作業中程計畫總經費1,1 00,540千元,分5年辦理,本 年度編列第1年經費161,908 千元,本科目編列158,208千 元。 (2)強化整備應變及民力救援效能 經費232,318千元,較上年度增 列23,462千元,包括: <1>辦理緊急應變小組與防災及 救災整備工作等經費7,932千 元,較上年度增列中央災害 應變中心視聽影音設備維護 等經費5,000千元。 <2>辦理義勇消防組織與災害防 救團體訓練等經費11,128千 元,與上年度同。 <3>強化災害防救志工救災協勤 量能計畫總經費229,278千元 ,分6年辦理,111至113年度 已編列111,759千元,本年度 續編第4年經費31,370千元, 較上年度減列9,177千元。 <4>韌性臺灣—強化各類型義消 科技化訓練與精進裝備中程 計畫總經費495,241千元,分 6年辦理,113年度已編列68, 908千元,本年度續編第2年 經費98,500千元,本科目編 列92,541千元,較上年度增 列27,639千元。 <5>建置臺灣民間自主緊急應變 隊中程計畫總經費681,349千 元,分6年辦理,113年度已 編列89,347千元,本年度續 編第2年經費89,347千元,與 上年度同。 (3)加強火災預防與危險物品管理 工作經費88,435千元,較上年 度增列12,534千元,包括: <1>辦理各項火災預防暨危險物 品管理業務等經費41,075千 元,較上年度減列汰換多切 面電腦斷層掃描儀等經費34, 826千元。 <2>新增精進火災調查效能暨服 務躍升中程計畫總經費297,5 30千元,分4年辦理,本年度 編列第1年經費47,360千元。 (4)加強救災救護經費1,034,156千 元,較上年度增列767,544千元 ,包括: <1>辦理各項救助隊暨各級救護 技術員訓練及購置救護裝備 等經費11,133千元,較上年 度增列節約淡水救災資源暨 提升救災效能計畫等經費680 千元。 <2>提升山域事故救援效能五年 中程計畫總經費526,851千元 ,分5年辦理,113年度已編 列112,809千元,本年度續編 第2年經費162,503千元,較 上年度增列49,694千元。 <3>AI智慧搜救派遣系統建置中 程計畫總經費346,598千元, 分3年辦理,113年度已編列5 5,950千元,本年度續編第2 年經費187,750千元,較上年 度增列131,800千元。 <4>新增建構國家安全化學與韌 性永續計畫總經費2,559,077 千元,分5年辦理,本年度編 列第1年經費404,072千元。 <5>新增救急救難一站通—緊急 醫療救護開展計畫10,462千 元。 <6>新增提升高科技廠房救災量 能暨建構區域聯防機制五年 中程計畫總經費3,495,297千 元,分5年辦理,本年度編列 第1年經費6,150千元。 <7>新增韌性國家醫療整備計畫 總經費828,886千元,分4年 辦理,本年度編列256,368千 元,本科目編列252,086千元 。 <8>上年度緊急醫療救護智能平 臺—救急救難一站通推動計 畫預算業已編竣,所列10,00 8千元如數減列。 <9>上年度建構安全化學環境計 畫預算業已編竣,所列77,39 2千元如數減列。 (5)加強防救災資通訊工作經費1,8 08,035千元,較上年度增列1,3 36,844千元,包括: <1>辦理防救災資通訊系統、衛 星及微波通訊系統維護等經 費121,882千元,較上年度增 列應變管理資訊系統維護等 經費3,800千元。 <2>機關資料傳輸韌性強化暨發 放共用基礎平臺建置計畫- 消防署及所屬總經費20,000 千元,分4年辦理,113年度 已編列5,000千元,本年度續 編第2年經費5,000千元,與 上年度同。 <3>建構韌性臺灣因應極端情況 災害應變中心與119指揮中心 異地強固中程計畫總經費1,7 21,287千元,分3年辦理,11 3年度已編列119,335千元, 本年度續編第2年經費814,21 9千元,較上年度增列694,88 4千元。 <4>資通訊設備多重異地備援備 份中程計畫總經費999,576千 元,分3年辦理,113年度已 編列196,028千元,本年度續 編第2年經費456,515千元, 本科目編列450,993千元,較 上年度增列257,045千元。 <5>建構數位韌性防救災緊急通 訊系統中程計畫總經費1,938 ,697千元,分5年辦理,113 年度已編列34,826千元,本 年度續編第2年經費415,941 千元,較上年度增列381,115 千元。 (6)加強消防訓練中心工作經費848 ,605千元,較上年度增列207,0 81千元,包括: <1>辦理各項消防專業訓練、設 施維護及設備汰換等經費522 ,413千元,較上年度增列消 防特考班學生公費等33,882 千元。 <2>消防署訓練中心充實建置計 畫總經費1,231,554千元,分 11年辦理,104至113年度已 編列1,184,547千元,本年度 續編最後1年經費47,007千元 ,較上年度減列105,986千元 。 <3>新增充實精進防救災訓練量 能及設施(備)中程計畫總 經費845,287千元,分5年辦 理,本年度編列第1年經費17 3,088千元。 <4>新增智慧科技消防全民防救 災整備研發計畫總經費384,8 26千元,分3年辦理,本年度 編列第1年經費106,097千元 。 |
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7 |
5 |
3 |
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3708512000 |
港務消防業務 |
18,871 |
8,984 |
2,736 |
9,887 |
1.本年度預算數18,871千元,包括業務費7,523千元,設備及投資10,622千元,獎補助費726千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: (1)基本行政工作維持費2,915千元 ,較上年度增列年金改革節省 退撫給付挹注公務人員退休撫 卹基金等經費17千元。 (2)韌性臺灣—強化各類型義消科 技化訓練與精進裝備中程計畫 總經費495,241千元,分6年辦 理,113年度已編列68,908千元 ,本年度續編第2年經費98,500 千元,本科目編列5,959千元, 較上年度增列1,953千元。 (3)資通訊設備多重異地備援備份 中程計畫總經費999,576千元, 分3年辦理,113年度已編列196 ,028千元,本年度續編第2年經 費456,515千元,本科目編列5, 522千元,較上年度增列3,442 千元。 (4)新增建構消防人員工作安全衛 生作業中程計畫總經費1,100,5 40千元,分5年辦理,本年度編 列第1年經費161,908千元,本 科目編列1,500千元。 (5)新增韌性國家醫療整備計畫總 經費828,886千元,分4年辦理 ,本年度編列256,368千元,本 科目編列2,975千元。 |
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7 |
5 |
4 |
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3708513000 |
特種搜救業務 |
324,596 |
93,014 |
38,973 |
231,582 |
1.本年度預算數324,596千元,包括業務費56,280千元,設備及投資268,316千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: (1)基本行政工作維持費32,858千 元,較上年度增列5G數位AI救 援平臺系統維運等經費18,877 千元。 (2)臺美暨國際人道救援及災害管 理合作交流中程計畫總經費301 ,858千元,分5年辦理,112至1 13年度已編列103,392千元,本 年度續編第3年經費51,696千元 ,本科目編列9,777千元,較上 年度減列5,750千元。 (3)精進國際人道救援能力暨緊急 應變救災裝備器材物資倉儲中 程計畫總經費1,205,727千元, 分5年辦理,113年度已編列63, 506千元,本年度續編第2年經 費278,454千元,較上年度增列 214,948千元。 (4)新增建構消防人員工作安全衛 生作業中程計畫總經費1,100,5 40千元,分5年辦理,本年度編 列第1年經費161,908千元,本 科目編列2,200千元。 (5)新增韌性國家醫療整備計畫總 經費828,886千元,分4年辦理 ,本年度編列256,368千元,本 科目編列1,307千元。 |
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