歲出機關別預算表

編號 名稱 本年度預算數 上年度預算數 前年度決算數 本年度與上年度比較 說明 詳細資料
7 0008000000 內政部主管
7 5 0008510000 消防署及所屬 5,721,469 2,920,522 2,117,894 2,800,947
7 5 * 3708510000 民政支出 5,721,469 2,920,522 2,117,894 2,800,947
7 5 1 3708510100 一般行政 983,234 914,925 861,700 68,309 1.本年度預算數983,234千元,包括人事費873,561千元,業務費40,624千元,設備及投資2,790千元,獎補助費66,259千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:  (1)人員維持費873,561千元,較上  年度伸算增列調整待遇等經費3  7,407千元。  (2)基本行政工作維持費109,673千  元,較上年度增列地方消防人  員因公傷殘、死亡慰問金及撫  卹等經費30,902千元。
7 5 2 3708511000 消防救災業務 4,391,328 1,900,159 1,214,485 2,491,169 1.本年度預算數4,391,328千元,包括業務費787,722千元,設備及投資1,427,912千元,獎補助費2,175,694千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:  (1)加強災害管理工作經費379,779  千元,較上年度增列143,704千  元,包括:    <1>辦理各類災害預防、防災、    逃生媒體宣導等經費4,047千    元,較上年度減列強化重要    科學園區消防量能及防護中    程計畫等經費1,967千元。    <2>強韌臺灣大規模風災震災整    備與協作計畫總經費819,459    千元,分5年辦理,112至113    年度已編列286,871千元,本    年度續編第3年經費175,605    千元,較上年度減列18,287    千元。    <3>臺美暨國際人道救援及災害    管理合作交流中程計畫總經    費301,858千元,分5年辦理    ,112至113年度已編列103,3    92千元,本年度續編第3年經    費51,696千元,本科目編列4    1,919千元,較上年度增列5,    750千元。    <4>新增建構消防人員工作安全    衛生作業中程計畫總經費1,1    00,540千元,分5年辦理,本    年度編列第1年經費161,908    千元,本科目編列158,208千    元。  (2)強化整備應變及民力救援效能  經費232,318千元,較上年度增  列23,462千元,包括:    <1>辦理緊急應變小組與防災及    救災整備工作等經費7,932千    元,較上年度增列中央災害    應變中心視聽影音設備維護    等經費5,000千元。    <2>辦理義勇消防組織與災害防     救團體訓練等經費11,128千     元,與上年度同。    <3>強化災害防救志工救災協勤     量能計畫總經費229,278千元     ,分6年辦理,111至113年度     已編列111,759千元,本年度          續編第4年經費31,370千元,          較上年度減列9,177千元。    <4>韌性臺灣—強化各類型義消    科技化訓練與精進裝備中程    計畫總經費495,241千元,分    6年辦理,113年度已編列68,    908千元,本年度續編第2年    經費98,500千元,本科目編    列92,541千元,較上年度增    列27,639千元。    <5>建置臺灣民間自主緊急應變    隊中程計畫總經費681,349千    元,分6年辦理,113年度已    編列89,347千元,本年度續    編第2年經費89,347千元,與    上年度同。  (3)加強火災預防與危險物品管理  工作經費88,435千元,較上年  度增列12,534千元,包括:    <1>辦理各項火災預防暨危險物    品管理業務等經費41,075千    元,較上年度減列汰換多切    面電腦斷層掃描儀等經費34,    826千元。    <2>新增精進火災調查效能暨服    務躍升中程計畫總經費297,5    30千元,分4年辦理,本年度    編列第1年經費47,360千元。  (4)加強救災救護經費1,034,156千  元,較上年度增列767,544千元  ,包括:    <1>辦理各項救助隊暨各級救護    技術員訓練及購置救護裝備    等經費11,133千元,較上年    度增列節約淡水救災資源暨    提升救災效能計畫等經費680    千元。    <2>提升山域事故救援效能五年    中程計畫總經費526,851千元    ,分5年辦理,113年度已編    列112,809千元,本年度續編    第2年經費162,503千元,較    上年度增列49,694千元。    <3>AI智慧搜救派遣系統建置中    程計畫總經費346,598千元,    分3年辦理,113年度已編列5    5,950千元,本年度續編第2    年經費187,750千元,較上年    度增列131,800千元。    <4>新增建構國家安全化學與韌    性永續計畫總經費2,559,077    千元,分5年辦理,本年度編    列第1年經費404,072千元。    <5>新增救急救難一站通—緊急    醫療救護開展計畫10,462千    元。    <6>新增提升高科技廠房救災量    能暨建構區域聯防機制五年    中程計畫總經費3,495,297千    元,分5年辦理,本年度編列    第1年經費6,150千元。    <7>新增韌性國家醫療整備計畫    總經費828,886千元,分4年    辦理,本年度編列256,368千    元,本科目編列252,086千元    。    <8>上年度緊急醫療救護智能平    臺—救急救難一站通推動計    畫預算業已編竣,所列10,00    8千元如數減列。    <9>上年度建構安全化學環境計    畫預算業已編竣,所列77,39    2千元如數減列。  (5)加強防救災資通訊工作經費1,8  08,035千元,較上年度增列1,3  36,844千元,包括:    <1>辦理防救災資通訊系統、衛    星及微波通訊系統維護等經    費121,882千元,較上年度增    列應變管理資訊系統維護等    經費3,800千元。    <2>機關資料傳輸韌性強化暨發    放共用基礎平臺建置計畫-    消防署及所屬總經費20,000    千元,分4年辦理,113年度    已編列5,000千元,本年度續    編第2年經費5,000千元,與    上年度同。    <3>建構韌性臺灣因應極端情況    災害應變中心與119指揮中心    異地強固中程計畫總經費1,7    21,287千元,分3年辦理,11    3年度已編列119,335千元,    本年度續編第2年經費814,21    9千元,較上年度增列694,88    4千元。    <4>資通訊設備多重異地備援備    份中程計畫總經費999,576千    元,分3年辦理,113年度已    編列196,028千元,本年度續    編第2年經費456,515千元,    本科目編列450,993千元,較    上年度增列257,045千元。    <5>建構數位韌性防救災緊急通    訊系統中程計畫總經費1,938    ,697千元,分5年辦理,113    年度已編列34,826千元,本    年度續編第2年經費415,941    千元,較上年度增列381,115    千元。  (6)加強消防訓練中心工作經費848  ,605千元,較上年度增列207,0  81千元,包括:    <1>辦理各項消防專業訓練、設    施維護及設備汰換等經費522    ,413千元,較上年度增列消    防特考班學生公費等33,882    千元。    <2>消防署訓練中心充實建置計    畫總經費1,231,554千元,分    11年辦理,104至113年度已    編列1,184,547千元,本年度    續編最後1年經費47,007千元    ,較上年度減列105,986千元    。    <3>新增充實精進防救災訓練量    能及設施(備)中程計畫總    經費845,287千元,分5年辦    理,本年度編列第1年經費17    3,088千元。    <4>新增智慧科技消防全民防救    災整備研發計畫總經費384,8    26千元,分3年辦理,本年度    編列第1年經費106,097千元    。
7 5 3 3708512000 港務消防業務 18,871 8,984 2,736 9,887 1.本年度預算數18,871千元,包括業務費7,523千元,設備及投資10,622千元,獎補助費726千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:  (1)基本行政工作維持費2,915千元  ,較上年度增列年金改革節省  退撫給付挹注公務人員退休撫  卹基金等經費17千元。  (2)韌性臺灣—強化各類型義消科  技化訓練與精進裝備中程計畫  總經費495,241千元,分6年辦  理,113年度已編列68,908千元  ,本年度續編第2年經費98,500  千元,本科目編列5,959千元,  較上年度增列1,953千元。  (3)資通訊設備多重異地備援備份  中程計畫總經費999,576千元,  分3年辦理,113年度已編列196  ,028千元,本年度續編第2年經  費456,515千元,本科目編列5,  522千元,較上年度增列3,442  千元。  (4)新增建構消防人員工作安全衛  生作業中程計畫總經費1,100,5  40千元,分5年辦理,本年度編  列第1年經費161,908千元,本  科目編列1,500千元。  (5)新增韌性國家醫療整備計畫總  經費828,886千元,分4年辦理  ,本年度編列256,368千元,本  科目編列2,975千元。
7 5 4 3708513000 特種搜救業務 324,596 93,014 38,973 231,582 1.本年度預算數324,596千元,包括業務費56,280千元,設備及投資268,316千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:  (1)基本行政工作維持費32,858千  元,較上年度增列5G數位AI救  援平臺系統維運等經費18,877  千元。  (2)臺美暨國際人道救援及災害管  理合作交流中程計畫總經費301  ,858千元,分5年辦理,112至1  13年度已編列103,392千元,本  年度續編第3年經費51,696千元  ,本科目編列9,777千元,較上  年度減列5,750千元。  (3)精進國際人道救援能力暨緊急  應變救災裝備器材物資倉儲中  程計畫總經費1,205,727千元,  分5年辦理,113年度已編列63,  506千元,本年度續編第2年經  費278,454千元,較上年度增列  214,948千元。  (4)新增建構消防人員工作安全衛  生作業中程計畫總經費1,100,5  40千元,分5年辦理,本年度編  列第1年經費161,908千元,本  科目編列2,200千元。  (5)新增韌性國家醫療整備計畫總  經費828,886千元,分4年辦理  ,本年度編列256,368千元,本  科目編列1,307千元。
7 5 5 3708519000 一般建築及設備 1,820 1,820
7 5 5 1 3708519011 交通及運輸設備 1,820 1,820 本年度預算數之內容與上年度之比較如下:1.汰換公務小客車2輛經費1,820千元。2.上年度汰換公務車輛2輛預算業已編竣,所列1,820千元如數減列。
7 5 6 3708519800 第一預備金 1,620 1,620 仍照上年度預算數編列。