| 工作計畫名稱及編號 | 3708510100 一般行政 |
| 預算金額 | 327,041 |
| 計畫內容 | 推行一般行政管理工作。 |
| 預期成果 | 支援本隊之各項計畫,俾能達成施政目標。 |
| 分支計畫及用途別科目 | 金額 | 承辦單位 | 說明 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分支計畫 | 子分支計畫 | 子分支計畫 | ||||
| 01 人員維持 | 327,041 | 港務消防大隊 | 港務消防隊職員201人、技工3人、工友5人,共 計209人。所需經費327,041千元,內容如下: 1.職員及消防人員薪俸、專業加給186,404千元 。 2.技工及工友薪俸、專業加給4,154千元。 3.考績獎金及年終工作獎金等43,139千元。 4.休假補助費3,381千元。 5.加班費51,797千元,其中超時加班費44,532千 元。 6.退休退職給付2,734千元。 7.退休離職儲金18,159千元。 8.公保、健保、勞保保費17,273千元。 | |||
| 1000 人事費 | 327,041 | |||||
| 1015 法定編制人員待遇 | 186,404 | |||||
| 1025 技工及工友待遇 | 4,154 | |||||
| 1030 獎金 | 43,139 | |||||
| 1035 其他給與 | 3,381 | |||||
| 1040 加班費 | 51,797 | |||||
| 1045 退休退職給付 | 2,734 | |||||
| 1050 退休離職儲金 | 18,159 | |||||
| 1055 保險 | 17,273 | |||||