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7 |
7 |
1 |
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3708580100 |
一般行政 |
3,701,093 |
3,534,918 |
3,477,022 |
166,175 |
1.本年度預算數3,701,093千元,包括人事費3,673,206千元,業務費22,416千元,設備及投資4,432千元,獎補助費1,039千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: (1)人員維持費3,673,206千元,較 上年度伸算增列調整待遇等經 費161,206千元。 (2)基本行政工作維持費27,887千 元,較上年度增列廣平大樓內 牆龜裂修繕等經費4,969千元。 |
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7 |
7 |
2 |
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3708581100 |
入出國及移民管理業務 |
1,826,394 |
1,597,177 |
1,457,014 |
229,217 |
1.本年度預算數1,826,394千元,包括業務費809,755千元,設備及投資613,995千元,獎補助費402,644千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: (1)貫徹執行入出國及移民政策經 費201,402千元,較上年度增列 水電費及訓練中心學員寢室改 善工程等經費24,338千元。 (2)辦理海外事務及人流管理工作 經費147,356千元,較上年度增 列67,158千元,包括: <1>辦理與各國移民業務之合作 聯繫、大陸偷渡犯遣返監交 及人流管理業務經費43,817 千元,較上年度減列購置行 動裝置高階鑑識分析專用電 腦經費150千元。 <2>贓證物品管理智能庫房計畫 總經費56,770千元,分2年辦 理,113年度已編列36,231千 元,本年度續編最後1年經費 20,539千元,較上年度減列1 5,692千元。 <3>新增移民科技偵查躍進計畫 經費83,000千元。 (3)建立整體性入出國及移民管理 資訊系統經費889,233千元,較 上年度增列183,209千元,包括 : <1>入出國移民管理資訊系統維 運經費358,033千元,較上年 度減列汰換資通安全防控維 運防火牆、強化身分鑑別機 制及個資查詢系統等經費11, 456千元。 <2>機關資料傳輸韌性強化暨發 放共用基礎平臺建置計畫— 移民署總經費47,300千元, 分4年辦理,113年度已編列2 4,800千元,本年度續編第2 年經費7,500千元,較上年度 減列17,300千元。 <3>新住民數位應用培力計畫經 費26,000千元,較上年度減 列開設新住民資訊課程及行 動學習設備借用等經費5,208 千元。 <4>旅客訂位及行程分析系統第2 期建置計畫經費35,798千元 ,較上年度增列資料蒐集介 接及鏈結等經費1,798千元。 <5>建構新世代國境查驗服務計 畫總經費699,483千元,分4 年辦理,112至113年度已編 列384,598千元,本年度續編 第3年經費253,341千元,較 上年度增列51,748千元。 <6>外國專業人才及創業家一站 式整合擴充計畫經費4,341千 元,較上年度減列系統開發 等經費593千元。 <7>行政部門關鍵民生系統精進 雲端備份及回復計畫—移民 署總經費159,700千元,分4 年辦理,113年度已編列40,0 00千元,本年度續編第2年經 費38,000千元,較上年度減 列2,000千元。 <8>新增打造國境安全智慧應用 數位韌性計畫經費166,220千 元。 (4)移民輔導人口販運防制及居留 定居管理經費437,532千元,較 上年度增列防制人口販運各項 工作相關經費與協助非本國籍 兒童配賦統一證號作業及新住 民發展署籌設規劃等經費3,741 千元。 (5)加強入出國及移民管理規劃經 費3,366千元,較上年度增列大 陸專業及商務人士線上系統申 辦業務電話諮詢等經費51千元 。 (6)執行外來人口管理服務及違法 調查處理業務經費86,982千元 ,較上年度減列66,205千元, 包括: <1>辦理移民服務、入出國管理 、外來人口訪查、收容管理 及遣返業務經費86,982千元 ,較上年度增列服務站與專 勤隊廳舍整修及空調改善工 程等經費21,167千元。 <2>南區事務大隊大隊部及高雄 市專勤隊辦公廳舍新建工程 計畫總經費492,344千元,分 8年辦理,109至113年度已編 列185,305千元,本年度暫緩 編列,上年度所列87,372千 元如數減列。 (7)執行國境管理及查驗許可經費6 0,523千元,較上年度增列金門 水頭港新建旅客服務中心辦公 空間室內裝修工程、購置查驗 章及新式備勤床組等經費16,92 5千元。 |
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