歲出機關別預算表

編號 名稱 本年度預算數 上年度預算數 前年度決算數 本年度與上年度比較 說明 詳細資料
7 0008000000 內政部主管
7 7 0008580000 移民署 5,543,347 5,148,875 4,942,086 394,472
7 7 * 3708580000 民政支出 5,543,347 5,148,875 4,942,086 394,472
7 7 1 3708580100 一般行政 3,701,093 3,534,918 3,477,022 166,175 1.本年度預算數3,701,093千元,包括人事費3,673,206千元,業務費22,416千元,設備及投資4,432千元,獎補助費1,039千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:  (1)人員維持費3,673,206千元,較  上年度伸算增列調整待遇等經  費161,206千元。  (2)基本行政工作維持費27,887千  元,較上年度增列廣平大樓內  牆龜裂修繕等經費4,969千元。
7 7 2 3708581100 入出國及移民管理業務 1,826,394 1,597,177 1,457,014 229,217 1.本年度預算數1,826,394千元,包括業務費809,755千元,設備及投資613,995千元,獎補助費402,644千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:  (1)貫徹執行入出國及移民政策經  費201,402千元,較上年度增列  水電費及訓練中心學員寢室改  善工程等經費24,338千元。  (2)辦理海外事務及人流管理工作  經費147,356千元,較上年度增  列67,158千元,包括:    <1>辦理與各國移民業務之合作    聯繫、大陸偷渡犯遣返監交    及人流管理業務經費43,817    千元,較上年度減列購置行    動裝置高階鑑識分析專用電    腦經費150千元。    <2>贓證物品管理智能庫房計畫    總經費56,770千元,分2年辦    理,113年度已編列36,231千    元,本年度續編最後1年經費    20,539千元,較上年度減列1    5,692千元。    <3>新增移民科技偵查躍進計畫    經費83,000千元。  (3)建立整體性入出國及移民管理  資訊系統經費889,233千元,較  上年度增列183,209千元,包括  :    <1>入出國移民管理資訊系統維    運經費358,033千元,較上年    度減列汰換資通安全防控維    運防火牆、強化身分鑑別機    制及個資查詢系統等經費11,    456千元。    <2>機關資料傳輸韌性強化暨發    放共用基礎平臺建置計畫—    移民署總經費47,300千元,    分4年辦理,113年度已編列2    4,800千元,本年度續編第2    年經費7,500千元,較上年度    減列17,300千元。    <3>新住民數位應用培力計畫經    費26,000千元,較上年度減    列開設新住民資訊課程及行    動學習設備借用等經費5,208    千元。    <4>旅客訂位及行程分析系統第2    期建置計畫經費35,798千元    ,較上年度增列資料蒐集介    接及鏈結等經費1,798千元。    <5>建構新世代國境查驗服務計    畫總經費699,483千元,分4    年辦理,112至113年度已編    列384,598千元,本年度續編    第3年經費253,341千元,較    上年度增列51,748千元。    <6>外國專業人才及創業家一站    式整合擴充計畫經費4,341千    元,較上年度減列系統開發    等經費593千元。    <7>行政部門關鍵民生系統精進    雲端備份及回復計畫—移民    署總經費159,700千元,分4    年辦理,113年度已編列40,0    00千元,本年度續編第2年經    費38,000千元,較上年度減    列2,000千元。    <8>新增打造國境安全智慧應用    數位韌性計畫經費166,220千    元。  (4)移民輔導人口販運防制及居留  定居管理經費437,532千元,較  上年度增列防制人口販運各項  工作相關經費與協助非本國籍  兒童配賦統一證號作業及新住  民發展署籌設規劃等經費3,741  千元。  (5)加強入出國及移民管理規劃經  費3,366千元,較上年度增列大  陸專業及商務人士線上系統申  辦業務電話諮詢等經費51千元  。  (6)執行外來人口管理服務及違法  調查處理業務經費86,982千元  ,較上年度減列66,205千元,  包括:    <1>辦理移民服務、入出國管理    、外來人口訪查、收容管理    及遣返業務經費86,982千元    ,較上年度增列服務站與專    勤隊廳舍整修及空調改善工    程等經費21,167千元。    <2>南區事務大隊大隊部及高雄    市專勤隊辦公廳舍新建工程    計畫總經費492,344千元,分    8年辦理,109至113年度已編    列185,305千元,本年度暫緩    編列,上年度所列87,372千    元如數減列。  (7)執行國境管理及查驗許可經費6  0,523千元,較上年度增列金門  水頭港新建旅客服務中心辦公  空間室內裝修工程、購置查驗  章及新式備勤床組等經費16,92  5千元。
7 7 3 3708589000 一般建築及設備 13,860 14,780 8,050 -920
7 7 3 1 3708589011 交通及運輸設備 13,860 14,780 8,050 -920 本年度預算數之內容與上年度之比較如下:1.汰換偵防車9輛及公務車1輛等經費13,860千元。2.上年度汰換偵防車9輛及公務機車16輛預算業已編竣,所列14,780千元如數減列。
7 7 4 3708589800 第一預備金 2,000 2,000 仍照上年度預算數編列。