歲出計畫提要及分支計畫概況表 - 3708580100 一般行政

工作計畫名稱及編號 3708580100 一般行政
預算金額 3,701,093
計畫內容 一般性行政管理工作,以及共同性經費。  
預期成果 配合本署各行政單位工作需要,完成良好行政管理工作, 有助於本署業務之順利進行。  
分支計畫及用途別科目 金額 承辦單位 說明
分支計畫 子分支計畫 子分支計畫
01 人員維持 3,673,206 人事室 本計畫職員2,321人、工友20人、技工9人、聘用 88人、約僱389人,共2,827人,所需經費3,673, 206千元,內容如下: 1.職員待遇2,002,588千元。  2.約聘僱人員酬金317,130千元。 3.技工及工友待遇10,655千元。  4.獎金484,614千元,明細如下:  (1)考績獎金226,129千元。  (2)獎章獎勵金1,070千元。  (3)年終工作獎金248,592千元。  (4)其他業務獎金8,823千元。 5.其他給與76,584千元,明細如下:   (1)休假補助48,674千元。  (2)執行職務意外傷亡慰問金424千元。  (3)因公傷病住院醫療補助400千元。  (4)警察消防海巡移民空勤人員醫療照護實施    方案健保部分負擔經費370千元。  (5)駐外及港澳人員眷屬補助、教育補助、房    屋補助及醫療補助等26,716千元。 6.加班費347,250千元,明細如下:   (1)超時加班費283,233千元。  (2)未休假加班費64,017千元。 7.退休退職給付71千元。  8.退休離職儲金210,475千元。 9.由政府負擔之員工保費補助,包括健保補助費  139,393千元,公保補助費56,609千元,勞保  補助費27,837千元,共計223,839千元。
1000 人事費 3,673,206
1015 法定編制人員待遇 2,002,588
1020 約聘僱人員待遇 317,130
1025 技工及工友待遇 10,655
1030 獎金 484,614
1035 其他給與 76,584
1040 加班費 347,250
1045 退休退職給付 71
1050 退休離職儲金 210,475
1055 保險 223,839
02 基本行政工作維持 27,887 秘書室、人事室、主計室、政風室 本計畫係推行本署各項業務之基本行政工作。  1.替代役所需訓練、管理及相關作業經費481千  元,係包含:  (1)役男臂章等物品費5千元。  (2)管理幹部訓練費用12千元。  (3)返鄉路途費及接送役男出差等交通費119千    元。  (4)備役役男演訓召集經費345千元。 2.辦理本署人員在職訓練及新進人員訓練(含性  別平等教育訓練)所需講座鐘點費及相關事務  經費等195千元。 3.辦理性別平等工作小組會議及性騷擾申訴案件  所需專家學者出席費、交通費及稿費等62千元  。 4.辦公器具購置、文具紙張、報章雜誌、汰換識  別證及職名章等經費1,009千元。 5.辦理員工文康活動所需經費7,860千元。 6.辦理員工健康檢查及當年度退休退職人員紀念  品等相關經費4,989千元(含員工協助方案相關  經費100千元)。 7.辦理政風廉政相關業務所需經費416千元。 8.辦理環境布置、印製會議資料、檔案管理(含  公文紙本影像數位化掃描及回溯建檔計畫1,00  0千元)及雜支等經費2,248千元。 9.房屋建築養護費800千元。  10.車輛養護費及辦公器具養護費等4,053千元。 11.勤務督導及國內出差旅費85千元。  12.首長特別費218千元。  13.汰換本署開飲機及其他設備等經費82千元。 14.廣平大樓內牆龜裂修繕經費4,350千元。 15.獎補助費1,039千元,明細如下:   (1)退休職人員三節慰問金804千元。  (2)警察消防海巡移民空勤人員醫療照護實施    方案健保部分負擔經費235千元。
2000 業務費 22,416
2036 按日按件計資酬金 225
2051 物品 1,081
2054 一般事務費 15,482
2063 房屋建築養護費 800
2066 車輛及辦公器具養護費 4,060
2072 國內旅費 546
2084 短程車資 4
2093 特別費 218
3010 房屋建築及設備費 4,350
3035 雜項設備費 82
4085 獎勵及慰問 804
4090 其他補助及捐助 235
3000 設備及投資 4,432
4000 獎補助費 1,039