| 工作計畫名稱及編號 | 5208610100 一般行政 |
| 預算金額 | 99,383 |
| 計畫內容 | 辦理人員維持及一般經常性業務之基本行政工作維持費用 。 |
| 預期成果 | 維持一般經常性業務之正常運作,提高行政工作效率。 |
| 分支計畫及用途別科目 | 金額 | 承辦單位 | 說明 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分支計畫 | 子分支計畫 | 子分支計畫 | ||||
| 01 人員維持 | 96,322 | 人事室 | 1.職員47人、聘用人員7人、技工1人、駕駛1人 、工友1人年需薪俸、加給、工餉及年節加發 之工作獎金、考績獎金等74,126千元。 2.研發替代役薪俸、勞、健保費等6,465千元。 3.休假補助912千元。 4.員工超時加班費及不休假加班費3,488千元。 5.實施退撫新制機關依法提撥之退休離職儲金6, 135千元。 6.員工公、勞、健保費5,196千元。 | |||
| 1000 人事費 | 96,322 | |||||
| 1015 法定編制人員待遇 | 57,873 | |||||
| 1020 約聘僱人員待遇 | 6,505 | |||||
| 1025 技工及工友待遇 | 1,331 | |||||
| 1030 獎金 | 14,882 | |||||
| 1035 其他給與 | 912 | |||||
| 1040 加班費 | 3,488 | |||||
| 1050 退休離職儲金 | 6,135 | |||||
| 1055 保險 | 5,196 | |||||
| 02 基本行政工作維持 | 3,061 | 秘書室 | 辦理本所文書、事務及財物、會計、人事等管理 之一般行政工作。 1.水電費用353千元。 2.通訊費用145千元。 3.辦理本計畫需使用資訊操作維護等費用24千元 。 4.影印機等租賃費用20千元。 5.公用車輛等之稅捐、規費49千元。 6.公用車輛等之保險費24千元。 7.紙張文具用品等消耗品及非消耗品、公務車油 料等200千元。 8.辦公室清潔、管理費、員工協助方案及文康活 動等1,962千元。 9.房屋建築養護費10千元。 10.車輛及辦公器具養護費32千元。 11.首長特別費168千元。 12.雜項設備汰舊換新等經費50千元。 13.退休退職人員三節慰問金24千元。 | |||
| 2000 業務費 | 2,987 | |||||
| 2006 水電費 | 353 | |||||
| 2009 通訊費 | 145 | |||||
| 2018 資訊服務費 | 24 | |||||
| 2021 其他業務租金 | 20 | |||||
| 2024 稅捐及規費 | 49 | |||||
| 2027 保險費 | 24 | |||||
| 2051 物品 | 200 | |||||
| 2054 一般事務費 | 1,962 | |||||
| 2063 房屋建築養護費 | 10 | |||||
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 32 | |||||
| 2093 特別費 | 168 | |||||
| 3035 雜項設備費 | 50 | |||||
| 4085 獎勵及慰問 | 24 | |||||
| 3000 設備及投資 | 50 | |||||
| 4000 獎補助費 | 24 | |||||