歲出計畫提要及分支計畫概況表 - 5208610100 一般行政

工作計畫名稱及編號 5208610100 一般行政
預算金額 99,383
計畫內容 辦理人員維持及一般經常性業務之基本行政工作維持費用 。  
預期成果 維持一般經常性業務之正常運作,提高行政工作效率。  
分支計畫及用途別科目 金額 承辦單位 說明
分支計畫 子分支計畫 子分支計畫
01 人員維持 96,322 人事室 1.職員47人、聘用人員7人、技工1人、駕駛1人  、工友1人年需薪俸、加給、工餉及年節加發  之工作獎金、考績獎金等74,126千元。 2.研發替代役薪俸、勞、健保費等6,465千元。 3.休假補助912千元。 4.員工超時加班費及不休假加班費3,488千元。 5.實施退撫新制機關依法提撥之退休離職儲金6,  135千元。 6.員工公、勞、健保費5,196千元。
1000 人事費 96,322
1015 法定編制人員待遇 57,873
1020 約聘僱人員待遇 6,505
1025 技工及工友待遇 1,331
1030 獎金 14,882
1035 其他給與 912
1040 加班費 3,488
1050 退休離職儲金 6,135
1055 保險 5,196
02 基本行政工作維持 3,061 秘書室 辦理本所文書、事務及財物、會計、人事等管理 之一般行政工作。 1.水電費用353千元。 2.通訊費用145千元。 3.辦理本計畫需使用資訊操作維護等費用24千元  。 4.影印機等租賃費用20千元。 5.公用車輛等之稅捐、規費49千元。 6.公用車輛等之保險費24千元。 7.紙張文具用品等消耗品及非消耗品、公務車油  料等200千元。 8.辦公室清潔、管理費、員工協助方案及文康活  動等1,962千元。  9.房屋建築養護費10千元。 10.車輛及辦公器具養護費32千元。 11.首長特別費168千元。 12.雜項設備汰舊換新等經費50千元。 13.退休退職人員三節慰問金24千元。
2000 業務費 2,987
2006 水電費 353
2009 通訊費 145
2018 資訊服務費 24
2021 其他業務租金 20
2024 稅捐及規費 49
2027 保險費 24
2051 物品 200
2054 一般事務費 1,962
2063 房屋建築養護費 10
2066 車輛及辦公器具養護費 32
2093 特別費 168
3035 雜項設備費 50
4085 獎勵及慰問 24
3000 設備及投資 50
4000 獎補助費 24