歲出機關別預算表

編號 名稱 本年度預算數 上年度預算數 前年度決算數 本年度與上年度比較 說明 詳細資料
7 0008000000 內政部主管
7 9 0008650000 空中勤務總隊 2,171,695 1,746,900 2,487,669 424,795
7 9 * 3708650000 民政支出 2,171,695 1,746,900 2,487,669 424,795
7 9 1 3708650100 一般行政 504,952 490,372 453,816 14,580 1.本年度預算數504,952千元,包括人事費467,087千元、業務費35,872千元、設備及投資360千元、獎補助費1,633千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:  (1)人員維持費467,087千元,較上  年度伸算增列調整待遇等經費1  2,503千元。  (2)基本行政工作維持費37,865千  元,較上年度增列土地租金及  電費等2,077千元。
7 9 2 3708651000 空中勤務業務 1,665,743 1,255,528 2,033,197 410,215 1.本年度預算數1,665,743千元,包括業務費1,237,493千元、設備及投資428,250千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:  (1)航務、機務及飛安經費1,226,1  03千元,較上年度增列149,223  千元,包括:    <1>辦理飛行人員學科訓練及空    勤機組人員團體保險等經費5    7,516千元,較上年度減列空    勤機組人員執行空中勤務團    體保險等經費1,582千元。    <2>飛機及救災救護裝備器材維    護保養暨棚廠安全相關後勤    維持等經費1,168,587千元,    較上年度增列150,805千元。  (2)勤務指揮工作經費15,190千元  ,較上年度增列汰購監視系統  及儲存設備等經費3,500千元。  (3)勤務棚廠廳舍興建整修工程經  費424,000千元,較上年度增列  257,542千元,包括:    <1>臺北松山駐地直升機棚廠暨    代拆代建空軍司令部松山基    地指揮部飛機棚廠等興建工    程計畫總經費3,499,261千元    ,分9年辦理,109至113年度    已編列1,436,140千元,本年    度續編第6年經費400,000千    元,較上年度增列306,542千    元。    <2>新增臺中駐地勤務棟遮陽板    鋼骨結構補強除銹上漆工程    經費24,000千元。    <3>上年度臺中駐地棚廠橫移式    抗颱大門建置工程預算業已    編竣,所列70,000千元如數    減列。    <4>上年度高雄舊駐地廳舍及棚    廠拆除工程預算業已編竣,    所列3,000千元如數減列。  (4)充實直升機周邊設備經費450千  元,較上年度減列汰購救災救  護相關裝備等經費50千元。
7 9 3 3708659000 一般建築及設備 656
7 9 3 1 3708659011 交通及運輸設備 656 前年度決算數係汰購小貨車1輛經費 。
7 9 4 3708659800 第一預備金 1,000 1,000 仍照上年度預算數編列。