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7 |
9 |
1 |
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3708650100 |
一般行政 |
504,952 |
490,372 |
453,816 |
14,580 |
1.本年度預算數504,952千元,包括人事費467,087千元、業務費35,872千元、設備及投資360千元、獎補助費1,633千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: (1)人員維持費467,087千元,較上 年度伸算增列調整待遇等經費1 2,503千元。 (2)基本行政工作維持費37,865千 元,較上年度增列土地租金及 電費等2,077千元。 |
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7 |
9 |
2 |
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3708651000 |
空中勤務業務 |
1,665,743 |
1,255,528 |
2,033,197 |
410,215 |
1.本年度預算數1,665,743千元,包括業務費1,237,493千元、設備及投資428,250千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: (1)航務、機務及飛安經費1,226,1 03千元,較上年度增列149,223 千元,包括: <1>辦理飛行人員學科訓練及空 勤機組人員團體保險等經費5 7,516千元,較上年度減列空 勤機組人員執行空中勤務團 體保險等經費1,582千元。 <2>飛機及救災救護裝備器材維 護保養暨棚廠安全相關後勤 維持等經費1,168,587千元, 較上年度增列150,805千元。 (2)勤務指揮工作經費15,190千元 ,較上年度增列汰購監視系統 及儲存設備等經費3,500千元。 (3)勤務棚廠廳舍興建整修工程經 費424,000千元,較上年度增列 257,542千元,包括: <1>臺北松山駐地直升機棚廠暨 代拆代建空軍司令部松山基 地指揮部飛機棚廠等興建工 程計畫總經費3,499,261千元 ,分9年辦理,109至113年度 已編列1,436,140千元,本年 度續編第6年經費400,000千 元,較上年度增列306,542千 元。 <2>新增臺中駐地勤務棟遮陽板 鋼骨結構補強除銹上漆工程 經費24,000千元。 <3>上年度臺中駐地棚廠橫移式 抗颱大門建置工程預算業已 編竣,所列70,000千元如數 減列。 <4>上年度高雄舊駐地廳舍及棚 廠拆除工程預算業已編竣, 所列3,000千元如數減列。 (4)充實直升機周邊設備經費450千 元,較上年度減列汰購救災救 護相關裝備等經費50千元。 |
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