歲出計畫提要及分支計畫概況表 - 3708650100 一般行政

工作計畫名稱及編號 3708650100 一般行政
預算金額 504,952
計畫內容 為推行本總隊一般行政管理工作。  
預期成果 達成各項採購計畫,確保後勤支援效能目標。  
分支計畫及用途別科目 金額 承辦單位 說明
分支計畫 子分支計畫 子分支計畫
01 人員維持 467,087 人事室 本計畫係職員183人、聘用人員56人、約僱人員1 3人、技工4人、駕駛1人、工友6人,共計263人 ,所需人員待遇、年終工作獎金、考績獎金及退 休離職儲金、年終慰問金、休假補助、空勤人員 飛航鐘點費、飛航人員攬才留才獎助金、加班費 、醫療照護實施方案(現職人員)、公保、勞保保 險費、全民健保保險費政府應負擔部分。
1000 人事費 467,087
1010 政務人員待遇 1,831
1015 法定編制人員待遇 187,823
1020 約聘僱人員待遇 58,482
1025 技工及工友待遇 4,955
1030 獎金 49,636
1035 其他給與 84,433
1040 加班費 34,273
1050 退休離職儲金 20,104
1055 保險 25,550
02 基本行政工作維持 37,865 秘書室 本計畫係總隊辦理文書、事務、歲計、會計統計 、人事、政風及各勤務隊執行任務之一般行政所 需經費如下: 1.總隊及各勤務隊同仁教育訓練等費用20千元。 2.配合替代役實施計畫,辦理替代役男相關作業  等所需經費80千元。 3.總隊及各勤務隊處理公務所需水電費等1,880  千元。 4.總隊及各勤務隊處理公務所需電話及網路通訊  費等2,240千元。 5.勤務第一大隊第一隊及勤務第三大隊第一隊等  土地租金18,814千元。 6.薪資及財產管理等各項資訊系統操作維修服務  費200千元。 7.總隊及各勤務隊影印機等租金費用400千元。 8.依規定繳交公務車輛牌照稅、燃料使用費等34  3千元。 9.公務車輛及廳舍相關保險費563千元。 10.為處理公務所需出席費、講座鐘點費及委請   專業顧問服務費等220千元。 11.公務車油料、碳粉、影印紙、文具用品及各   項零星物品等購置費用1,400千元。 12.處理公務所需各項表報手冊印刷、資料蒐集   、辦公環境佈置、清潔、公務駕駛外包及各   項雜支等費用2,656千元,辦公大樓管理費2,   150千元,辦理員工文康活動費789千元,員   工協助方案30千元及健康檢查費200千元,共   計5,825千元。 13.空中救災救難任務執勤成效文宣品製作等236   千元。 14.辦公廳舍及其附屬設備等房屋建築養護費800   千元。 15.公務車輛養護費786千元。 16.辦公器具養護費264千元。 17.停機坪、洗機坪等公共設施保養維護費650千   元。 18.總隊及各勤務隊處理公務等出差旅費800千元   。 19.公務相關資料等運送費120千元。 20.總隊及各隊處理公務短程洽公所需車資13千   元。 21.首長特別費218千元。 22.汰換辦公室應勤設備360千元。 23.退休職人員三節慰問金132千元。 24.因公傷殘殉職人員子女教養金1,466千元。 25.空勤人員醫療照護實施方案(退休人員及因公   死亡人員遺眷家戶代表)35千元。
2000 業務費 35,872
2003 教育訓練費 20
2006 水電費 1,880
2009 通訊費 2,240
2012 土地租金 18,814
2018 資訊服務費 200
2021 其他業務租金 400
2024 稅捐及規費 343
2027 保險費 563
2036 按日按件計資酬金 220
2051 物品 1,400
2054 一般事務費 6,141
2063 房屋建築養護費 800
2066 車輛及辦公器具養護費 1,050
2069 設施及機械設備養護費 650
2072 國內旅費 800
2081 運費 120
2084 短程車資 13
2093 特別費 218
3035 雜項設備費 360
4085 獎勵及慰問 132
4090 其他補助及捐助 1,501
3000 設備及投資 360
4000 獎補助費 1,633